|
Objednávka |
202438
|
výmena plynových bojlerov Poľovnícka
|
11 011.60 |
s DPH |
|
|
0212.2024 |
Regas s.r.o. |
02.12.2024 |
|
Faktúra |
2
|
Prevádzkové náklady
|
363,43 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
GENERALI Slovensko poi.as |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
1
|
Prevádzkové náklady
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13997-1
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
5
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
9
|
Prevádzkové náklady
|
173,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
7
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
6
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
4
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
3
|
Prevádzkové náklady
|
905,22 |
s DPH |
|
9525/2020
|
04.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
8
|
Prevádzkové náklady
|
15,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
10
|
Prevádzkové náklady
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
11
|
Prevádzkové náklady
|
14,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
WebHouse s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
12
|
Prevádzkové náklady
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
13
|
Prevádzkové náklady
|
842,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP a.s. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
14
|
Prevádzkové náklady
|
82,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
EkonSpo |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
15
|
Prevádzkové náklady
|
98,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
16
|
Prevádzkové náklady
|
11,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Internet-handel s.r.o. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
17
|
Prevádzkové náklady
|
205,11 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
18
|
Prevádzkové náklady
|
266,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
SOLITEA Slovensko a.s. (VEMA) |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
19
|
Prevádzkové náklady
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.01.2023 |