Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 295 Prevádzkové náklady 182,58 s DPH 472/2014 11.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 294 Prevádzkové náklady 115,37 s DPH 472/2014 11.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 293 Prevádzkové náklady 903,50 s DPH 11.10.2022 Občianske združenie lenivá učiteľka 19.01.2023
    Faktúra 292 Prevádzkové náklady 216,00 s DPH 11.10.2022 ECONIA s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 290 Prevádzkové náklady 10,76 s DPH 11.10.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 286 Prevádzkové náklady 250,06 s DPH 472/2014 11.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 289 Prevádzkové náklady 288,84 s DPH 11.10.2022 SOLITEA Slovensko a.s. (VEMA) 19.01.2023
    Faktúra 288 Prevádzkové náklady 844,30 s DPH 9525/2020 11.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 285 Prevádzkové náklady 199,36 s DPH 472/2014 11.10.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 284 Prevádzkové náklady 575,00 s DPH 05.10.2022 Jozef Koiš - revízie Koiš 19.01.2023
    Faktúra 281 Prevádzkové náklady 93,95 s DPH 04.10.2022 Komunálna poisťovňa a.s. 19.01.2023
    Faktúra 282 Prevádzkové náklady 163,76 s DPH 04.10.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 283 Prevádzkové náklady 16,49 s DPH 04.10.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 277 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.10.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 275 Prevádzkové náklady 60,00 s DPH 03.10.2022 SOLITEA Slovensko a.s. (VEMA) 19.01.2023
    Faktúra 280 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.10.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 279 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.10.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 278 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.10.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 276 Prevádzkové náklady 12,47 s DPH 03.10.2022 WebHouse s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 274 Prevádzkové náklady 60,00 s DPH ZO/2018A13997-1 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.01.2023
    << | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >> zobrazené záznamy: 1961-1980/2254
    • Kontakty

      • Materská škola, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
      • +421 32 748 4484 sekretariát, učtáreň
      • +421 32 748 4482
        PaedDr. Dana Chmelová
        riaditeľka MŠ
        riaditelka@materskaskolanmnv.sk
        0910/334 112
      • Poľovnícka 2039/12
        P.O.BOX 93
        91501 Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 36129470
      • 2021667626
      • Číslo elektronickej schránky: E0006552449
    • Prihlásenie