Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 256 Prevádzkové náklady 260,45 s DPH 472/2014 13.09.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 249 Prevádzkové náklady 171,12 s DPH 472/2014 09.09.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 250 Prevádzkové náklady 111,79 s DPH 472/2014 09.09.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 251 Prevádzkové náklady 73,57 s DPH 472/2014 09.09.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 252 Prevádzkové náklady 18 399,20 s DPH 09.09.2022 IZOTECH Group s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 248 Prevádzkové náklady 130,60 s DPH 08.09.2022 EkonSpo 19.01.2023
    Faktúra 246 Prevádzkové náklady 160,26 s DPH 07.09.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 247 Prevádzkové náklady 195,77 s DPH 9525/2020 07.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 245 Prevádzkové náklady 16,49 s DPH 07.09.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 244 Prevádzkové náklady 410,40 s DPH 07.09.2022 STABILIT 19.01.2023
    Faktúra 241 Prevádzkové náklady 46,00 s DPH 06.09.2022 NOMIland s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 242 Prevádzkové náklady 305,35 s DPH 06.09.2022 Stoor SK s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 234 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 05.09.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 236 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 05.09.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 238 Prevádzkové náklady 12,08 s DPH 05.09.2022 WebHouse s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 233 Prevádzkové náklady 60,00 s DPH ZO/2018A13997-1 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 239 Prevádzkové náklady 842,00 s DPH 05.09.2022 SPP a.s. 19.01.2023
    Faktúra 240 Prevádzkové náklady 905,22 s DPH 9525/2020 05.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 235 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 05.09.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 237 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 05.09.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    << | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >> zobrazené záznamy: 2001-2020/2254
    • Kontakty

      • Materská škola, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
      • +421 32 748 4484 sekretariát, učtáreň
      • +421 32 748 4482
        PaedDr. Dana Chmelová
        riaditeľka MŠ
        riaditelka@materskaskolanmnv.sk
        0910/334 112
      • Poľovnícka 2039/12
        P.O.BOX 93
        91501 Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 36129470
      • 2021667626
      • Číslo elektronickej schránky: E0006552449
    • Prihlásenie