Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 133 Prevádzkové náklady 91,70 s DPH 11.05.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 131 Prevádzkové náklady 5 932,42 s DPH 20/2006 11.05.2022 Mestský bytový podnik 19.01.2023
    Faktúra 132 Prevádzkové náklady 853,64 s DPH 9525/2020 11.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 130 Prevádzkové náklady 150,52 s DPH 472/2014 10.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 124 Prevádzkové náklady 306,70 s DPH 09.05.2022 PROGMA-Ing.Bebjaková 19.01.2023
    Faktúra 129 Prevádzkové náklady 115,26 s DPH 472/2014 09.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 128 Prevádzkové náklady 187,66 s DPH 472/2014 09.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 127 Prevádzkové náklady 141,84 s DPH 472/2014 09.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 126 Prevádzkové náklady 241,87 s DPH 472/2014 09.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 125 Prevádzkové náklady 184,73 s DPH 472/2014 09.05.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 19.01.2023
    Faktúra 119 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.05.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 123 Prevádzkové náklady 16,49 s DPH 03.05.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 122 Prevádzkové náklady 166,62 s DPH 03.05.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 19.01.2023
    Faktúra 121 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.05.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 120 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.05.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 118 Prevádzkové náklady 9,92 s DPH 03.05.2022 O-NET s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 117 Prevádzkové náklady 905,22 s DPH 9525/2020 02.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 115 Prevádzkové náklady 842,00 s DPH 02.05.2022 SPP a.s. 19.01.2023
    Faktúra 116 Prevádzkové náklady 60,00 s DPH ZO/2018A13997-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 113 Prevádzkové náklady 24,00 s DPH 29.04.2022 Komunálna poisťovňa a.s. 19.01.2023
    << | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >> zobrazené záznamy: 2121-2140/2254
    • Kontakty

      • Materská škola, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
      • +421 32 748 4484 sekretariát, učtáreň
      • +421 32 748 4482
        PaedDr. Dana Chmelová
        riaditeľka MŠ
        riaditelka@materskaskolanmnv.sk
        0910/334 112
      • Poľovnícka 2039/12
        P.O.BOX 93
        91501 Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 36129470
      • 2021667626
      • Číslo elektronickej schránky: E0006552449
    • Prihlásenie