Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420 2x koberce MŠ Dibrovova 791,12 s DPH 24.11.2025 Prointera s.r.o. 24.11.2025
Faktúra 419 magnetická stavebnica a Drev.spol.hra po 25ks 8 063,75 s DPH 24.11.2025 Edu4plus s.r.o. 24.11.2025
Faktúra 418 zapojenie plynoveho sporáku MŠ Dib 65,53 s DPH 24.11.2025 Regas s.r.o. 24.11.2025
Faktúra 417 nábytok skrinky na UP MŠ Koll 781,05 s DPH 24.11.2025 Tilia v.o.s. 24.11.2025
Faktúra 416 kuchynský stôl a stoličky US 239,00 s DPH 19.11.2025 Tilia v.o.s. 19.11.2025
Faktúra 415 poplatok za program ŠJ 08122025-09122025 344,40 s DPH 202440 19.11.2025 SOFT - GL spol. s r. 19.11.2025
Faktúra 411 UP penove kvety Poľ 961,82 s DPH 18.11.2025 Vylen s.r.o. 18.11.2025
Faktúra 410 učebné pomôcky Dibrovova 3 117,90 s DPH 18.11.2025 EduPoint s.r.o. 18.11.2025
Faktúra 413 podstavce pod umývačky, drobne vyb ŠJ Pol 937,88 s DPH 18.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 18.11.2025
Faktúra 412 4x koberce MŠ Dibrovova 1 582,24 s DPH 18.11.2025 Prointera s.r.o. 18.11.2025
Faktúra 414 Robot univer.HV+vybavenie 795,82 s DPH 18.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 18.11.2025
Faktúra 409 gastronádoby a odkvapkávač ŠJ Koll 243,07 s DPH 17.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 408 3x tyčový vysávač HOL,DIB,HV 597,00 s DPH 17.11.2025 DataElCom 17.11.2025
Faktúra 407 2x tepovač kobercov Kärcher Holl, Pol + prípravok 1 500,02 s DPH 17.11.2025 Kärcher s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 405 4ks nerez stoly ŠJ Holl 1 550,60 s DPH 17.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 402 kanc. stoličky Pol2x,Koll 2x, Hv1x,Dib 1x 450,00 s DPH 14.11.2025 Tilia v.o.s. 14.11.2025
Faktúra 401 mixer a vyb ŠJ holl 690,08 s DPH 14.11.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 14.11.2025
Faktúra 403 3x koberce MŠ Kollára 1 306,29 s DPH 14.11.2025 Prointera s.r.o. 14.11.2025
Faktúra 404 stoličky učitelske vymena 10 ks MŠ Koll 730,00 s DPH 14.11.2025 Tilia v.o.s. 14.11.2025
Faktúra 400 voda 0910-1211 25 Koll 509,68 s DPH 472/2014 13.11.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1888