Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 199 voda 5/2024 Dib 243,25 s DPH 472/20214 07.06.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 07.06.2024
    Faktúra 198 voda 5/2024 Hviezd 211,22 s DPH 472/20214 07.06.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 07.06.2024
    Faktúra 197 úprava a dobudovanie rozvodu internetu MŠ Poľovnícka 1 977.60 s DPH 202414 07.06.2024 Slovtel a.s. 07.06.2024
    Faktúra 196 vybavenie ŠJ Koll - plechy do konvektomatu 136,34 s DPH 04.06.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 195 predškolská výchova 2024 KOLL 3,60 s DPH 04.06.2024 Slovenská pošta a.s. 04.06.2024
    Faktúra 194 predškolská výchova 2024 HUR 3,60 s DPH 04.06.2024 Slovenská pošta a.s. 04.06.2024
    Faktúra 193 predškolská výchova 2024 Dib 3,60 s DPH 04.06.2024 Slovenská pošta a.s. 04.06.2024
    Faktúra 191 elektrina záloha 6/2024 Hollého 256,39 s DPH 20232111 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 181 internet 6/24 Hv 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 190 elektrina záloha 6/2024 Hurbanova 406,48 s DPH 20232112 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 189 elektrina záloha 6/2024 Hviezdoslavova 194,48 s DPH 20232113 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 187 elektrina záloha 6/2024 Kollára 347,72 s DPH 20232114 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 188 elektrina záloha 6/2024 Poľovnicka 430,26 s DPH 20232115 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 187 elektrina záloha 6/2024 Kollára 363,58 s DPH 20232114 04.06.2024 Encare s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 186 telefony a internet 6/2024 232,19 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. 04.06.2024
    Faktúra 185 zálohovanie domeny 5/24 14,45 s DPH 03.06.2024 WebHouse, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 184 internet 6/24 Dib 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 183 internet 6/24 Hur 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 182 internet 6/24 Holl 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 244 čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka 162,00 s DPH 12.07.2024 Mestský bytový podnik, s.r.o. 12.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1704
    • Kontakty

      • Materská škola, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
      • +421 32 748 4484 sekretariát, učtáreň
      • +421 32 748 4482
        PaedDr. Dana Chmelová
        riaditeľka MŠ
        riaditelka@materskaskolanmnv.sk
        0910/334 112
      • Poľovnícka 2039/12
        P.O.BOX 93
        91501 Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 36129470
      • 2021667626
      • Číslo schránky: E0006552449
    • Prihlásenie